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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0012227
Monto de la Factura
₲ 27.792.283
Nro. Solicitud de Transferencia
65352
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.792.283

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-0906
Monto Contrato
₲ 1.499.999.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.464.119.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.464.119.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion