Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016585
Monto de la Factura
₲ 90.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-53123
Monto Contrato
₲ 962.826.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 920.154.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.154.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154903
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion