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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 11.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92408
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.680.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-13722
Monto Contrato
₲ 668.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 635.058.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.058.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203323
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - 2DO. LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion