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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 7.049.612
Nro. Solicitud de Transferencia
114216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.049.612

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-9842
Monto Contrato
₲ 3.355.322.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.190.850.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.190.850.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194303
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion