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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035181
Monto de la Factura
₲ 1.822.696.844
Nro. Solicitud de Transferencia
104507
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.822.696.844

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-17244
Monto Contrato
₲ 18.226.968.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.333.515.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.333.515.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2011 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion