Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041201
Monto de la Factura
₲ 351.086.400
Nro. Solicitud de Transferencia
30514
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2011
Fecha de la Transferencia
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.086.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-17242
Monto Contrato
₲ 3.089.767.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.312.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.312.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2011 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion