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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0023676
Monto de la Factura
₲ 12.627.471.800
Nro. Solicitud de Transferencia
28350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.627.471.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12007-10-17240
Monto Contrato
₲ 20.049.331.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.066.550.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.066.550.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
202803
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES 2011 - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion