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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002618
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74822
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-60618
Monto Contrato
₲ 437.524.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.869.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.869.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231086
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y electrodomésticos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional