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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078882
Monto de la Factura
₲ 22.795.300
Nro. Solicitud de Transferencia
141999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.795.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
77/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50705
Monto Contrato
₲ 1.233.045.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.824.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.049.824.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Papelería
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional