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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001225
Monto de la Factura
₲ 4.252.945
Nro. Solicitud de Transferencia
44877
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.252.945

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-46935
Monto Contrato
₲ 327.256.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.186.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.186.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227236
Nombre de la Licitación
LPN N° 32 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional