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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103392
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-57747
Monto Contrato
₲ 103.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230524
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional