Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004300
Monto de la Factura
₲ 159.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40394
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-59497
Monto Contrato
₲ 5.680.751.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.916.758.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.916.758.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional