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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 13.330.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.330.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50652
Monto Contrato
₲ 1.378.778.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.329.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.050.329.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional