Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010238
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.539.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49396
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-06-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-06-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.539.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            2299299-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            93/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-12-50817
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 101.248.973
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 96.376.542
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 96.376.542
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            230863
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Artículos de Ferretería, Sanitario y Materiales de Construcción
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        