Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034456
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69906
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-53335
Monto Contrato
₲ 615.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.657.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.657.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior