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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014707
Monto de la Factura
₲ 68.379.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101224
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.379.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50659
Monto Contrato
₲ 16.992.257.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.385.676.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.385.676.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional