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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016025
Monto de la Factura
₲ 30.252.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72900
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.252.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12003-12-50659
Monto Contrato
₲ 16.992.257.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.385.676.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.385.676.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional