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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0270510
Monto de la Factura
₲ 91.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114228
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.678.724

Retención DNCP
₲ 338.669
Retención IVA
₲ 1.309.286
Retención Renta
₲ 2.618.571
Multa
₲ 19.704.750

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171639
Monto Contrato
₲ 1.634.319.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.414.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.373.773.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas