Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0001358
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.302.700
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            87178
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-07-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 36.519.618
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 141.538
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 547.181
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.094.363
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDEX S.A.C.I.
        
                                    RUC
                            
            80002742-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            153/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-19-177523
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 538.055.800
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 516.597.387
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 516.597.387
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360540
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE FORMULAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        