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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 133.072.260
Nro. Solicitud de Transferencia
101488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.690.779

Retención DNCP
₲ 469.382
Retención IVA
₲ 3.629.243
Retención Renta
₲ 3.629.243
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
010/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170785
Monto Contrato
₲ 1.002.233.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.666.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.079.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356878
Nombre de la Licitación
Terminación Barra de Apoyo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura