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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001333
Monto de la Factura
₲ 348.900.300
Nro. Solicitud de Transferencia
84013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.638.707

Retención DNCP
₲ 1.230.667
Retención IVA
₲ 9.515.463
Retención Renta
₲ 9.515.463
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171644
Monto Contrato
₲ 3.403.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.232.719.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.232.719.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas