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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019566
Monto de la Factura
₲ 73.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114372
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.545.589

Retención DNCP
₲ 273.411
Retención IVA
₲ 1.057.000
Retención Renta
₲ 2.114.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170830
Monto Contrato
₲ 603.784.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.676.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.676.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas