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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009656
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.491.513

Retención DNCP
₲ 43.033
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 332.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174199
Monto Contrato
₲ 463.784.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.555.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.555.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO Y UMT - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas