Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009653
Monto de la Factura
₲ 115.305.720
Nro. Solicitud de Transferencia
4279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.550.035
Retención DNCP
₲ 406.595
Retención IVA
₲ 3.174.545
Retención Renta
₲ 3.174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174199
Monto Contrato
₲ 463.784.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.555.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.555.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO Y UMT - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
