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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001615
Monto de la Factura
₲ 41.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96924
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.410.237

Retención DNCP
₲ 147.581
Retención IVA
₲ 1.141.091
Retención Renta
₲ 1.141.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171753
Monto Contrato
₲ 361.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.741.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.741.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas