Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000209
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164924
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.955
Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 170.100
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171753
Monto Contrato
₲ 361.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.741.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.741.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
