Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000885
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            29670
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-03-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-04-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-04-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.377.923
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 40.648
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 157.143
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 314.286
        
                                    Multa
                            
            ₲ 110.000
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOTENG S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035226-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            151/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-19-178153
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 38.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 36.597.732
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.597.732
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            360540
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE FORMULAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        