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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004672
Monto de la Factura
₲ 2.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.362.354

Retención DNCP
₲ 8.846
Retención IVA
₲ 68.400
Retención Renta
₲ 68.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170593
Monto Contrato
₲ 3.057.488.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.880.091.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.880.091.401

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas