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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001767
Monto de la Factura
₲ 383.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195604
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.825.965

Retención DNCP
₲ 1.351.199
Retención IVA
₲ 10.447.418
Retención Renta
₲ 10.447.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181864
Monto Contrato
₲ 1.119.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.037.441.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.217.647

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas