Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008117
Monto de la Factura
₲ 33.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96923
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.745.774
Retención DNCP
₲ 118.880
Retención IVA
₲ 919.173
Retención Renta
₲ 919.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170200
Monto Contrato
₲ 1.099.901.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.275.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.275.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, UMT Y HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
