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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 15.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166897
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.014.321

Retención DNCP
₲ 56.225
Retención IVA
₲ 434.727
Retención Renta
₲ 434.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
172/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-179843
Monto Contrato
₲ 47.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.042.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.042.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360404
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2019 - 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas