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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0097177
Monto de la Factura
₲ 156.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.450.266

Retención DNCP
₲ 578.305
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.471.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-171217
Monto Contrato
₲ 313.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.900.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.900.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas