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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041466
Monto de la Factura
₲ 231.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186948
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.185.546

Retención DNCP
₲ 857.240
Retención IVA
₲ 3.314.071
Retención Renta
₲ 6.628.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
159/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-178150
Monto Contrato
₲ 1.029.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 981.756.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 981.756.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas