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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008119
Monto de la Factura
₲ 9.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119858
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.304

Retención DNCP
₲ 33.553
Retención IVA
₲ 129.714
Retención Renta
₲ 259.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-173724
Monto Contrato
₲ 193.751.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.732.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.732.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas