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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029474
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.626.714

Retención DNCP
₲ 55.429
Retención IVA
₲ 214.286
Retención Renta
₲ 428.571
Multa
₲ 675.000

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-177522
Monto Contrato
₲ 297.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.024.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.024.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas