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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076421
Monto de la Factura
₲ 239.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180335
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.968.353

Retención DNCP
₲ 846.193
Retención IVA
₲ 6.542.727
Retención Renta
₲ 6.542.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
207/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182725
Monto Contrato
₲ 1.455.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.342.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.342.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361210
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas