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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012160
Monto de la Factura
₲ 2.283.509.040
Nro. Solicitud de Transferencia
29870
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.231.488.530

Retención DNCP
₲ 8.525.100
Retención IVA
Retención Renta
₲ 43.495.410
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-114729
Monto Contrato
₲ 8.070.003.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.080.718.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.080.718.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social