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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016045
Monto de la Factura
₲ 77.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88733
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.965.100

Retención DNCP
₲ 290.214
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.480.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-15-114729
Monto Contrato
₲ 8.070.003.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.080.718.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.080.718.085

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social