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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007923
Monto de la Factura
₲ 49.963.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99115
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.635.721

Retención DNCP
₲ 184.605
Retención IVA
₲ 715.316
Retención Renta
₲ 1.427.358
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-188578
Monto Contrato
₲ 615.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.777.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.777.887

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas