Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003141
Monto de la Factura
₲ 20.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.512.568

Retención DNCP
₲ 75.321
Retención IVA
₲ 324.734
Retención Renta
₲ 582.377
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186451
Monto Contrato
₲ 157.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.214.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.214.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar