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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 714.705.447
Nro. Solicitud de Transferencia
146066
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.200.552

Retención DNCP
₲ 2.520.961
Retención IVA
₲ 19.491.967
Retención Renta
₲ 19.491.967
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186955
Monto Contrato
₲ 6.050.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.019.222.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.019.222.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372809
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand en Ferias Internacionales para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo