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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002937
Monto de la Factura
₲ 35.961.450
Nro. Solicitud de Transferencia
147990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.270.238

Retención DNCP
₲ 132.637
Retención IVA
₲ 533.035
Retención Renta
₲ 1.025.540
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187601
Monto Contrato
₲ 301.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.737.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.737.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas