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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010223
Monto de la Factura
₲ 30.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.725.364

Retención DNCP
₲ 108.181
Retención IVA
Retención Renta
₲ 836.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-186449
Monto Contrato
₲ 500.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.235.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.235.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar