Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001734
Monto de la Factura
₲ 62.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130428
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.399.491
Retención DNCP
₲ 218.691
Retención IVA
₲ 1.690.909
Retención Renta
₲ 1.690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-189457
Monto Contrato
₲ 622.066.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.327.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.327.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382204
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil