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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 3.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.375.607

Retención DNCP
₲ 12.699
Retención IVA
₲ 91.504
Retención Renta
₲ 98.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187598
Monto Contrato
₲ 20.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.222.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.222.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas