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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025169
Monto de la Factura
₲ 1.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31390
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.410

Retención DNCP
₲ 4.190
Retención IVA
₲ 32.400
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187594
Monto Contrato
₲ 8.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.834.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.834.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas