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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001697
Monto de la Factura
₲ 46.303.990
Nro. Solicitud de Transferencia
173290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.614.991

Retención DNCP
₲ 163.327
Retención IVA
₲ 1.262.836
Retención Renta
₲ 1.262.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-193841
Monto Contrato
₲ 1.499.028.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.410.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.410.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366765
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil