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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 12.243.750
Nro. Solicitud de Transferencia
94680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.521.927

Retención DNCP
₲ 43.187
Retención IVA
₲ 333.920
Retención Renta
₲ 333.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-193841
Monto Contrato
₲ 1.499.028.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.410.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.410.995

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366765
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil