Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 43.544.900
Nro. Solicitud de Transferencia
152832
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.016.129
Retención DNCP
₲ 153.595
Retención IVA
₲ 1.187.588
Retención Renta
₲ 1.187.588
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-193841
Monto Contrato
₲ 1.499.028.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.271.410.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.410.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366765
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil