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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 146.890.642
Nro. Solicitud de Transferencia
47399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.230.772

Retención DNCP
₲ 647.654
Retención IVA
₲ 4.006.108
Retención Renta
₲ 4.006.108
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-196659
Monto Contrato
₲ 1.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.651.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 942.651.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388269
Nombre de la Licitación
Construcción de los Vestuarios del Complejo Deportivo Guaraní, en el predio del COP
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes